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2025年7月30日,上交所發(fā)布關(guān)于對*ST觀典(維權(quán))(SH688287,收盤價:5.12元)及有關(guān)責(zé)任人予以通報批評的決定。
當(dāng)事人:
觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司,A股證券簡稱:*ST觀典,A股證券代碼:688287;
高明,觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司時任董事長兼總經(jīng)理;
劉亞恩,觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司時任財務(wù)負(fù)責(zé)人;
王彥,觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司時任財務(wù)負(fù)責(zé)人。
一、上市公司及相關(guān)主體違規(guī)情況
經(jīng)查明,觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司(以下簡稱公司)在信息披露方面,有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面,存在以下違規(guī)行為。
2024年7月2日,公司披露《關(guān)于前期會計差錯更正及定期報告更正的公告》稱,對2022年年度報告、2023年第一季度報告、2023年半年度報告、2023年度第三季度報告、2023年年度報告、2024年第一季度報告(以下簡稱2022年年度報告至2024年第一季度報告)財務(wù)報表進(jìn)行追溯調(diào)整。更正原因為:一是公司需對資金占用會計差錯事項進(jìn)行更正;二是2023年公司部分財務(wù)及銷售人員崗位有所調(diào)整,存在部分工作交接不準(zhǔn)確致使公司收入確認(rèn)流程未在2023年妥善執(zhí)行的情形。2023年,公司財務(wù)人員依據(jù)銷售部門提供的項目交付資料對收入進(jìn)行記賬,未嚴(yán)格依據(jù)項目驗收單確認(rèn)收入,因此存在部分收入確認(rèn)時點不準(zhǔn)確,致使公司披露的季度收入不準(zhǔn)確。
公司針對上述會計差錯按追溯重述法進(jìn)行調(diào)整,其中,2023年第一季度報告、2023年半年度報告、2023年第三季度報告分別調(diào)減營業(yè)收入1132.70萬元、3882.30萬元、4146.68萬元,調(diào)整金額占更正前金額分別為26.27%、23.27%、19.62%;2023年第一季度報告、2023年半年度報告、2023年第三季度報告和2023年年度報告分別調(diào)減凈利潤1126.23萬元、3085.33萬元、3322.58萬元和386.82萬元,調(diào)整金額占更正前金額分別為131.59%、49.57%、45.22%和15.46%。此外,本次更正還調(diào)整了公司2022年年度報告至2024年第一季度報告相關(guān)列報項目。
2024年10月26日,公司披露《關(guān)于前期會計差錯更正及定期報告更正的公告》,再次進(jìn)行會計差錯更正。根據(jù)公司公告,因公司在2024年半年度因合同變更調(diào)減2024年第一季度營業(yè)收入,導(dǎo)致2024年第一季度報告存在錯報。本次會計差錯更正暨追溯調(diào)整,調(diào)減公司2024年第一季度營業(yè)收入1461.04萬元,調(diào)整金額占更正前金額為30.47%,并導(dǎo)致公司已披露的2024年第一季度報告凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧。此外,公司發(fā)現(xiàn)2024年半年度報告的現(xiàn)金流量表中部分期初數(shù)據(jù)因統(tǒng)計口徑不同,存在與2023年年度報告期末數(shù)據(jù)不一致的情形,本次對半年報部分財務(wù)報表列報數(shù)據(jù)及非財務(wù)部分表述也進(jìn)行了調(diào)整。
二、責(zé)任認(rèn)定和處分決定
(一)責(zé)任認(rèn)定
定期報告是投資者關(guān)注的事項,可能對公司股票價格和投資者決策產(chǎn)生影響。公司理應(yīng)根據(jù)會計準(zhǔn)則對當(dāng)期財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀、謹(jǐn)慎地核算并披露,但公司多期定期報告披露不準(zhǔn)確。上述行為違反了《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號——財務(wù)報告的一般規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2024年4月修訂)》(以下簡稱《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》)第1.4條、第5.1.2條等相關(guān)規(guī)定。
責(zé)任人方面,時任董事長兼總經(jīng)理高明作為公司主要負(fù)責(zé)人、信息披露第一責(zé)任人和日常經(jīng)營管理具體負(fù)責(zé)人,時任財務(wù)負(fù)責(zé)人劉亞恩、王彥作為公司財務(wù)事項的具體負(fù)責(zé)人,未能勤勉盡責(zé),對公司的違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。上述人員違反了《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第4.2.1條、第4.2.3條、第4.2.4條、第4.2.5條、第5.1.2條等相關(guān)規(guī)定及其在《董事(監(jiān)事、高級管理人員)聲明及承諾書》中作出的承諾。對于上述紀(jì)律處分事項,公司及有關(guān)責(zé)任人在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)無異議。
(二)紀(jì)律處分決定
鑒于上述違規(guī)事實和情節(jié),經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱本所)紀(jì)律處分委員會審核通過,根據(jù)《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第14.2.3條、第14.2.5條及《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實施辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號——紀(jì)律處分實施標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定,本所作出如下紀(jì)律處分決定:
對觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司及時任董事長兼總經(jīng)理高明、時任財務(wù)負(fù)責(zé)人劉亞恩、王彥予以通報批評。
對于上述紀(jì)律處分,本所將通報中國證監(jiān)會,并記入證券期貨市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。
根據(jù)《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實施辦法》,請你公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員(以下簡稱董監(jiān)高人員)采取有效措施對相關(guān)違規(guī)事項進(jìn)行整改,并結(jié)合本決定書指出的違規(guī)事項,就公司信息披露及規(guī)范運(yùn)作中存在的合規(guī)隱患進(jìn)行深入排查,制定針對性的防范措施,切實提高公司信息披露和規(guī)范運(yùn)作水平。請你公司在收到本決定書后一個月內(nèi),向本所提交經(jīng)全體董監(jiān)高人員簽字確認(rèn)的整改報告。
你公司及董監(jiān)高人員應(yīng)當(dāng)舉一反三,避免此類問題再次發(fā)生。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,認(rèn)真履行信息披露義務(wù);董監(jiān)高人員應(yīng)當(dāng)履行忠實、勤勉義務(wù),促使公司規(guī)范運(yùn)作,并保證公司按規(guī)則披露所有重大信息。
2024年1至12月份,*ST觀典的營業(yè)收入構(gòu)成為:航空裝備制造及相關(guān)服務(wù)占比85.27%,非致命性武器占比14.23%,其他業(yè)務(wù)占比0.51%。
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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